今天给各位分享用友erp固定资产盘亏账务处理的知识,其中也会对用友erp固定资产盘亏账务处理在哪进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、固定资产报废如何在用友软件处理
- 2、固定资产清理在用友软件里怎么处理
- 3、用友增减方式报废对应的入账科目
- 4、用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
- 5、盘盈的固定资产用友中怎么处理?是否需要重新录入卡片??请教请教_百度知...
- 6、用友固定资产一张卡片上部分资产减少,如何处理?
固定资产报废如何在用友软件处理
在固定资产模块,找到变动单,然后点击菜单栏里面的报废。根据系统提示进行下一步即可。如有不明白可以留言。
转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
用友t3固定资产报废处理步骤如下:注销报废固定资产的原值和已提折旧额,在固定资产模块做资产减少。借:固定资产清理累计折旧,贷:固定资产。结转残料价值和变价收入,总账模块手工填凭证。借:银行存货/原材料,贷:固定资产清理支付清理费用,总账模块手工填凭证。借:固定资产清理贷:银行存款。
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
在财务会计——固定资产——业务处理——变动处理——选择需要的固定资产——点击上面菜单栏中快捷按钮(清理)——根据提示下一步就可以了。附注:固定资产的清理是指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。
固定资产清理在用友软件里怎么处理
在固定资产界面中点击“停用”项目。停用项目里面有停用的zhi选项。确认其收入,结转相应收入费用成本凭证中相应,科目设置为:固定资产清理即可。用友创立于1988年,是全球领先的企业云服务与软件提供商。
进入卡片--资产减少,点击“增加”按钮,录入信息。点击“确定”按钮。(请用软件查看图片一致600*400)然后出现如下对话框,点击“确定”,减少成功。在卡片管理中,选择“已减少资产”列表,双击该卡片,查看减少信息,可以看到清理收入和清理费用,以及减少日期。
转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
在财务会计——固定资产——业务处理——变动处理——选择需要的固定资产——点击上面菜单栏中快捷按钮(清理)——根据提示下一步就可以了。附注:固定资产的清理是指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。
在固定资产模块,找到变动单,然后点击菜单栏里面的报废。根据系统提示进行下一步即可。如有不明白可以留言。
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
用友增减方式报废对应的入账科目
1、用友增减方式报废对应的入账科目:增加方式:直接购入-银行存款 投资者投入-实收资本 损赠-营业外收入 融资租入-长期应付款 减少方式:出售-银行存款 盘亏-营业外支出 报废-营业外支出 毁损-营业外支出 账务处理 企业应通过“营业外支出”科目,核算营业外支出的发生及结转情况。
2、设置如下:固定资产增加科目:固定资产(资产类科目)是用于记录购买、建造或接受捐赠的固定资产的成本。累计折旧(累计折旧类科目)是用于记录固定资产的累计折旧金额。应付款项(负债类科目)是如购买固定资产时选择分期付款,可以使用该科目记录应付的款项。
3、(一)企业购入不需要安装的固定资产,按应计入固定资产成本的金额,借记固定资产科目,贷记“银行存款”等科目。购入需要安装的固定资产,先记入“在建工程”科目,达到预定可使用状态时再转入固定资产科目。
4、用友U8 中设置缺省入账科目需要执行以下步骤:登录U8系统,进入基础数据管理 会计科目设置 财务科目选项卡。 找到需要设置缺省入账科目的会计科目,双击进入财务科目窗口。在窗口右侧的科目余额控制区域,找到缺省入账初始科目选项,选择需要设置为缺省入账科目的科目名称。
5、增减方式:可以新增增加或减少的方式进行保存;同时还可以输入对应的入账科目;还可以切换视图模式:有列表和单张。请点击输入图片描述 请点击输入图片描述 使用状况和折旧方法我们和系统默认的一样。
用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。
在用友U8中,做完固定资产评估后制单中,凭证的会计分录的制作如下:借:固定资产清理,累计折旧。贷:固定资产。借:管理费用。贷:累计折旧。
打开固定资产---卡片--卡片管理--去掉 查询条件中 开始日期 确定 2 在卡片列表这个界面中 第一行卡片的上方 有个 在役资产,这个框是可以拉开选择的--拉开选 已减少资产 3 出现了我们之前的卡片(终于找到了),在列表的 菜单中 撤销 亮了 选择资产后 点击 撤销。
进入用友U8的填制凭证窗口,在工具栏那里选择作废这一项。下一步,会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证,完成以后点击确定按钮。等提示是否需要整理凭证以后,根据实际情况来确定。
用友软件是有这个麻烦事,我总结的经验是:做变动单,原值变动,累计折旧调整来处理,当然数量的话只能去修改卡片上的数量值了,要详细点的话,可在变动单上变动原因里加注说明报废几台。
盘盈的固定资产用友中怎么处理?是否需要重新录入卡片??请教请教_百度知...
盘盈的固定资产应按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额,作为入账价值。
简单的处理办法:重新计提一下折旧,一般会解决问题的。
如果时间不长且还有购买时的有效票据,可以补入账且补提折旧。会计处理应:首先应确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值。
用友固定资产一张卡片上部分资产减少,如何处理?
1、可对原凭证冲销,重做,再按实际减小的处理。录入原始卡片,如果确定剩余的9个固定资产不会再单个变动,可以作为一个固定资产录入;如果剩余的9个固定资产还会单个变动,录入9张原始卡片。这里录入一张原始卡片,原值为9000元,累计折旧为450元。(9*50)重新计提折旧,9个固定资产7月份的折旧额为90元。
2、首先,登录到用友系统后,找到固定资产模块,然后进入“卡片管理”功能,选择“卡片”选项。在看到需要恢复减少的卡片时,点击“撤销减少”按钮,系统会弹出确认对话框,确认无误后点击“是”即可完成恢复操作。需要注意的是,如果固定资产减少已生成凭证,必须先删除相关凭证,才能进行恢复。
3、点击固定资产-卡片-卡片管理 直接选择卡片撤销减少,在询问“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗”,点是即可。注意事项:若资产减少操作已经生成凭证,需先删除凭证,再恢复。只有本月减少的资产才能做撤销减少,已经跨月了,如果需要恢复资产,建议做资产增加。
4、进入用友软件中的固定资产卡片菜单,选择资产减少,如下图蓝色填充字体部分所示:选择卡片编号搜索框,如图所示:根据对话框继续选择卡片参照,选择笔记本电脑。
5、入账时偷赖造成的 我觉得最好的处理方法是全部处置,再将剩下的重新入账,当然要按实际应有账面余额及原折旧入账,将全部处置时的多处理金额冲回。处理损益不用算到剩下的资产上。
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