本篇文章给大家谈谈用友u6财务软件年度结账步骤,以及用友软件年度结转操作步骤对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、用友U6,2009年12月结帐后如何从新建2010年会计年度?
- 2、用友ERP-U6结账时未找到未审核的单据在数据库中怎么找?
- 3、请问在用友U6上新年度建账怎么建?可否给我详细截图说明哦
- 4、用友U6存货模块如何进行结帐处理
- 5、用友U6期间损益结转的问题
用友U6,2009年12月结帐后如何从新建2010年会计年度?
以帐套主管身份进入“系统管理”,点击“年度帐”--“建立”,即可。然后“注销”此用户。再以帐套主管身份选择2010年的此帐套,进入的“系统管理”,点击“年度帐”--“结转”,把需要转的模块结转即可。
第一次新建账套 直接用启用年份的日期登陆,新建账套,选择启用日期即可。跨年结转 在新的一年里登陆,建新账套,退出,用上一年最后一天登陆原来的账套,点选年结账,对应新账套,老账套的年结数据会自动过到新账套中。
首先,打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
用友软件操作流程 建帐 双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin“。 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导1帐套信息---录入帐套号---录入帐套名称---修改启用会计期限。
用友软件2010年度结转操作步骤(省略复杂、更加简单)2010-11-25 08:38用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。
在10年底一次性将本年利润的科目余额全部转入未分配利润就可以了。这个没有什么好说的,本年利润账户不是损益类科目,是所有者权益类科目,没有必要用以前年度损益调整。而且这种情况一般也不会影响到上年和本年会计报表的编制。
用友ERP-U6结账时未找到未审核的单据在数据库中怎么找?
或者直接把数据库的mdf和ldf这2个文件复制出来附加到其他电脑上就可以。
这里的信息说明的是需要的前提软件环境,而不一定是你缺少的。如果你的XP系统安装了系统信息服务IIS,服务数据库SQL server 2000个人版,请直接按确定接着安装ERP-U6。
请问在用友U6上新年度建账怎么建?可否给我详细截图说明哦
进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。
首先,确保09年的所有模块12月份均已经结账。以帐套主管的身份登录系统管理 建立新年度帐。
在设置结算方式的界面中,添加如“现金支票、转账支票等结算方式,并将是否票据管理的选项选中;打开总账|选项|点击凭证标签页,将其中的支票控制选项选中。
用友U6存货模块如何进行结帐处理
1、用帐套主管登陆,存货系统要先进行期初记账才可以看到财务核算,具体步骤是【存货核算】——【初始设置】——【期初余额】——【记账】,记账后期初余额不可以修改了,只有记账后才能看到财务核算和业务核算。在业务核算里,有【月末结账】。
2、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,如下图。注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
3、恢复记账。正常记账程序是采购管理记账-库存管理记账-存货核算记账,生成记账凭证后才可以结转,结转后不可再进行记账任务。
4、这不是软件问题 也不是你操作问题 是后台数据库中accinformation表中有一个日期字段错了,需要找专业人员到服务器上修改数据库。
5、年结分为两步:首先,确保09年的所有模块12月份均已经结账。以帐套主管的身份登录系统管理 建立新年度帐。
用友U6期间损益结转的问题
用友系统里采用了自定义期间损益结转,只要把将要结转的科目定义好,往后只要点击自定义结转功能就可以实现自动结转期间损益,实现一劳永逸。具体的操作方法:总帐--期末--自定义转帐--期间损益--设置凭证类别,选择本年利润科目--确定退出。
是的,损益类科目(包括期间费用),月末结转损益之后,应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本年利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。
用友软件里面的转账生成—点击期间损益结转里面什么都没有的原因是,科目是新增加的,所以要在期间损益结转处重新在定义下“本年利润”科目,系统会重新编译要结转的科目。
一般来说,月末结账是把损益结转到本年利润科目; 本年利润结转到未分配利润科目是在每年的年末(每年的12月底)结转的;不做本年利润转未分配利润这张凭证为何报表也是对的,说明报表公式无误,再有利润表是通过科目取数加减后算出来的。
关于用友u6财务软件年度结账步骤和用友软件年度结转操作步骤的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。