本篇文章给大家谈谈用友财务软件几点关账,以及用友几点上班对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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本文目录一览:
- 1、关账和结账有什么不同
- 2、用友u8提示本月已关账该怎么办
- 3、用友关账流程
- 4、关账跨年无法补救,年初建账前,再忙也要先处理这些问题!!!
- 5、为什么在用友U8里,出现提示:无可记账凭证,不能记账。已经审核过了。_百...
- 6、用友关账之后有办法取消吗
关账和结账有什么不同
定义不同 关账是在会计电算化里面的术语;指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。属性不同 关账是在会计电算化里面的术语,属于会计电算化,属性是记账功能。
结账时需要保持一个数据相对的静止。即,如果正在结账时,不能填写其他业务。是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。
关账是指在在启用新账之前,将之前一期的经济业务进行确认。在实行关账之后,都不能够再使用制单、录入、审核、修改以及结转等功能,也就是在关账期间无法进行任何记账业务。关账是为了确认之前一期的收入以及支出费用等经济业务,以方便后期进行结账,在结账之后就可以起用新账。
财务关账是当期结算的通用名称。 结算后,只发生业务交易,不能入账当月。 不延迟资金的转出和转入,重复发生的交易记入下一期。但有的公司以会计结算为由,本质上是为了拖延付款时间。如果账户被封,资金只能输入不能转出。
结账是指把本期数据结转到下一期,不再允许动本期的数据。关账是指本期不再允许录入会影响供应链库存,金额的单据。
用友u8提示本月已关账该怎么办
打开用友软件,然后依次点击总账——期末——对账就可以了。
低于下限按照下限缴费,高于上限按照上限缴费。U8这些功能都不太好用,除了工资之外,固定资产也是脑残版,每一次的折旧尾数都不同。子系统不结账总账就不能关账。我很后悔开通了这些子系统,每一次都必须手工调。
应该不复杂,多操作下就熟练了。PS:制单和审核不能为同一人。问题七:用友U8如何取消冲销凭证 10分 方法:单击【凭证】下的【审核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消审核】。
存货核算系统 K/3成长版存货核算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。
用友关账流程
供应链模块结账处理;往来款模块结账处理;成本核算模块结账;固定资产模块结账;总账模块结账。
打开用友软件,然后依次点击总账——期末——对账就可以了。
可以的,一般都是先创建新年度,再结转和年关帐。结转和年关帐最好等到会计师审核后再做,药调整的在结转前调整好,避免有期后事项。
用友T+11如何取消记账 流程:取消结账→取消记账→取消稽核→修改凭证取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账视窗,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
提前关账,是行政单位会计,为了完成年度结账,对账,还要对比年度计划,做会计决算,做合理调整,争取一些时间。
做调整凭证,把错误凭证红字冲销。重新做正确的凭证,记账。
关账跨年无法补救,年初建账前,再忙也要先处理这些问题!!!
步骤:先用红字冲销,后用蓝字编制正确会计分录。综合账务调整法一般用于调整上一所属期内涉及到损益类科目或“本年利润”科目的会计分录。
步骤:先用红字冲销,后用蓝字编制正确会计分录。综合账务调整法 一般用于调整上一所属期内涉及到损益类科目或“本年利润”科目的会计分录。常见手法:通过“以前年度损益调整”或“本年利润”进行调账。
为什么在用友U8里,出现提示:无可记账凭证,不能记账。已经审核过了。_百...
有2种可能,第一种是你上月未结账,在本月可以审核,但是无法记账,要先结转上月帐。第二种可能是 在月初你录入上月凭证时,日期忘了改成上月的日期,比如,你在9月初忙着登记8月的凭证,可是在录入时,不小心凭证日期成了9月份,那也无法记账。
反结账。反记账的作用就是可以让你能够修改已经记了账的、过去的凭证。对每项经济业务按相等金额在两个或两个以上有关账户中同时进行登记的方法。
上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
在用友软件中,已经审核过的凭证不能记账的原因是:记账人和审核人可以是同一个人,制单人不能审核自己制的凭单。不能记账的原因可以查一查,看下凭单出纳有无签字;有无未审核的;上月有没有结帐等等。
是上月未结账造成的。返回上月未结账月,结账即可。
用友关账之后有办法取消吗
1、方法:单击【凭证】下的【稽核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消稽核】。 附注: 若想取消记账,可在期末对账介面,按下CTRL+H键,显示【凭证】选单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。 冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前资料。
2、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。反记账:在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。用鼠标单击系统主菜单“凭证”下的“恢复记账前状态”,选择后确定。
3、笔记本电脑上的按键的功能往往是一个键多功能的,我估计你在笔记本上“按下CTRL+H键”并不就表示是CTRL+H,键盘上有功能转换键,找找看,问题应该出现在这里,我以前也碰过类似的问题。祝你成功。
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