用友财务软件收入不平咋对(用友账务处理)

时间:2024-07-19 栏目:用友财务软件 浏览:32

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T3用友软件会计记账,试算结果不平衡怎么办??

取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账凭证是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。

二是检查所输入的金额是否有错误,特别是有好几个零的数,看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误,资产负债或者所有者权益科目都入队了借贷方向。如果你只是在设置初始数据时就发现试算不平衡的话,只要按照上面的几种可能查找一般都能找出问题所在的。

这种情况就是你凭证录错,看是哪个科目出错,查找出对应凭证做修改就可以了。

如果出现这种情况,你应该去检查一下总账中期初余额是否本来不平衡 设置-期初余额,试算,如果不平,先调平 再来记账应该就可以。

补充回答一下:你的对账错误出现在客户部门总账和明细账之间,你可以试着将112201的辅助明细删除掉,看112201的科目数字会不会变化,如果明细账为 0 了,112201还有数字(59500),那么就是数据库的问题了。建议你找当地用友服务机构来解决问题。希望以上解答能对您有所帮助。

为什么我的财务软件结转后不平?

1、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

2、财务软件中:出现结转后,年初数和期末数不平的现象一般是帐务处理过程中有些处理方法没有和软件中相关细节设置同步,导致报表取数公式取不到数据,反映到报表中就产生不平现象。先检查上年帐务处理细节;以确定是否和财务软件中相关细节设置同步;通过反结帐,反记帐,重新梳理一遍数据。

3、应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的未分配利润公式有问题,重新设置。

4、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

我现在用的是用友U8版本的财务软件,根据老板提供的真是数据录入期初余额...

1、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。

2、登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。

3、打开用友u8的主页,在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框,就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。这个时候,需要在工具栏那里点击试算这一项。这样一来如果没问题的话,点击确认按钮即可在用友u8个人往来里录入期初余额了。

用友通T3财务通普及版财务报表不平怎么办

资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法:将没有进行的结转完成即可。

应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的未分配利润公式有问题,重新设置。

最简单明了的方法,将左右两边的最终合计数相减,看下相差金额是多少,将相差的金额和余额表进行核对,看下是否是哪个科目金额。最常见的是损益科目月末未结转导致未分配利润科目金额不对。请检查下。

首先,你要确认是什么报表? 资产负债表?损益表?还是流量表?再者,你要确认是改了什么科目,如:你改了损益类的科目,对资产负债表没有影响,但对损益表有影响,你看看报表有没有做相应的修改。

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

在用友财务软件帐已经结了并审核了发现帐不平了,该如何解决啊?_百度...

两种方法 反向操作(无痕迹)先反结账,在期末 结账 页面 按 ctrl+shift+F6 再反记者,在期末 对账页面 按 crtl+H;再在 凭证 菜单下面 找到 恢复记账前状态 菜单,进行恢复。再取消审核,取消审核后 改动凭证。直接做红冲凭证。将做错的凭证红冲掉。

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。

解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。

软件会自动返回到过帐前状态。同理,反结账也是这个意思,即结账后,又发现了错误,可以对错误过行修改。但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。

一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事?

1、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

2、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

3、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。

用友财务软件收入不平咋对的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友账务处理、用友财务软件收入不平咋对的信息别忘了在本站进行查找喔。

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