今天给各位分享用友财务软件总账期末的知识,其中也会对用友财务软件期末处理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友软件不做总账期末处理,可以做报表吗
1、一般正常的设置,都需要将当月的记账凭证全部审核记账之后才可以出具正确的财务报表——不需要结账如果想不记账就出报表,需要专门的设置——找软件公司结账后,需要做财务报表。打开“UFO报表”,在该界面选择空白报表。
2、首先,保证总账账套建好,并且有相应的账务数据。其次,进入UFO报表,可以用系统里自带的表格,也可以自己设计表格,需要设置公式的。具体怎么设计,查看“帮助”。
3、用友软件做报表方法:打开或新建会计报表。在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮,如系统已生成的“资产负债表”,或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮,则可生成一份空白表格,根据规定的格式输入内容即可。选择会计报表模板。
4、用友软件中都有现成的财务报表,建立报表时只需要选择对应账套的行业性质建立即可,如果报表选择的行业性质和账套的行业性质不一致会导致报表数据库不对,或者报表根本取不了数据库。
用友软件怎么取消月末结账?
按下Ctrl+Shift+F6键。在用友软件的月末结账界面下,要选中需要取消结账的月份。这可以通过鼠标点击或键盘上下箭头键进行选择。选中了需要取消结账的月份,接下来需要按下组合键Ctrl+Shift+F6。这个组合键是用友软件中预设的取消结账的快捷键,按下后系统将取消这个已结账月份的结账工作。
进入用友软件,打开总账系统的模块,依次点击总账——期末——结账在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账。
此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。
用友T+期末总账跟应收应付如何对账
你好!登录到T+的软件,选择要做账的账套,并登录账套。系统管理--初始化--期初余额:录入起初数据。把科目的起初数据录入到相对应的科目后面。输入完数据之后,点击上面的“试算”还有“对账”。如何平衡的话,则说明起初数据没有问题。总账——凭证——添置凭证。下面的填制凭证。这里录入凭证的内容。
首先,打开用友T3软件,点击系统。其次,点击系统菜单下的注册选项。输入用户名,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。确认建立年度账,点击是。然后,等待建立年度账。
在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”,打上√就可以进行结账;但是从业务处理的角度来说,对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步,如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在,反之则应该查询下是什么原因导致的,一般多少是发票和首付款业务导致。
用友软件的“期末”在哪
以记账月份登陆总账。期末,转账生成,自定义转账,选择结转月份全选,确定,生成本年利润收入费用成本结转凭证,保存。(注意凭证日期正确否)。更换操作员重新进入总账审核上面的结转凭证后,记账(本月全部凭证已记账)。结账:期末,结账(选择结账月份),确定,结账。
进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
②出现“用友ERP-U8系统管理”界面:点击【系统】,在下拉菜单中点击【注册】,在操作员处输入账套主管姓名、密码,选择需要结转的账套,在日期处输入当年最后一天(如2016-12-31)点击“确定”。
打开余额表。如图:选择月份,如果凭证未记账勾选包含未记账凭证,确定。如图:打开界面即可查看期末余额。
用友财务软件T6如何反记账,反结账
在用友财务软件T6中进行反记账操作的步骤如下: 打开总账模块,进入期末对账界面,通过点击菜单栏中的“期末”然后选择“对账”来启动对账流程。 在对账界面,按下快捷键CTRL+H,系统将弹出对话框询问是否恢复记账前状态。确认后点击“确定”。
在用友T6软件中,要进行反结账操作,首先需要进入总账系统,然后选择月末结账功能,在结账向导一中选择所要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。接下来详细解释这个过程的每个步骤: 进入总账系统:在用友T6软件的主界面,选择总账系统进入。
第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
顺便讲一下反记账吧,因为往往你要反结账是因为之前凭证录入有错误要修改,那么单单反结账还是不行的,反结账之后还得反过账才可以修改凭证。反过账操作:点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。
用友财务软件总账期末的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友财务软件期末处理、用友财务软件总账期末的信息别忘了在本站进行查找喔。