用友财务软件u6如何结账(用友结账的操作步骤)

时间:2024-07-15 栏目:用友财务软件 浏览:39

本篇文章给大家谈谈用友财务软件u6如何结账,以及用友结账的操作步骤对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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用友U6,2009年12月结帐后如何从新建2010年会计年度?

以帐套主管身份进入“系统管理”,点击“年度帐”--“建立”,即可。然后“注销”此用户。再以帐套主管身份选择2010年的此帐套,进入的“系统管理”,点击“年度帐”--“结转”,把需要转的模块结转即可。

首先,打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。

用友软件操作流程 建帐 双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin“。 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导1帐套信息---录入帐套号---录入帐套名称---修改启用会计期限。

第一次新建账套 直接用启用年份的日期登陆,新建账套,选择启用日期即可。跨年结转 在新的一年里登陆,建新账套,退出,用上一年最后一天登陆原来的账套,点选年结账,对应新账套,老账套的年结数据会自动过到新账套中。

进入系统管理,用ADMIN登录,先备份年度账,选择“帐套”点击“备份” 在账套下备份要结转的年度账,备份时间有点慢···稍等。

用友账做到5月份了,可以反结账3月份的吗

1、对于采用反结账的方法,从发生错误的月份改正错误,我是这样理解的:单纯从用友软体操作看,可以逐月反结账,能够在发生错误的月份修改错误;从会计角度看,因为涉及从发生错误以后的会计报表、纳税申报,需要纠正的地方比较多,一般不采用此种改正错误的方法。

2、用友软件中是不能隔月反记账的,必须连续性的才可以,也就是说取消一个月的结账后才能进行反记账。

3、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

4、选择要取消结账的月份:在结账向导一中,可以看到所有已经结账的月份列表。选择想要取消结账的月份,确保选择正确,因为反结账操作是不可逆的。 执行反结账操作:在选择了要取消结账的月份后,按下键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键。这时系统会提示输入账套主管的口令,以确保操作的安全性。

5、反结账:总账》期末》结账,选中最后一个结账月,按ctrl+shift+f6。反记账:总账》期末》对账,按ctrl+H,激活后。总账》凭证》恢复记账前状态。再将凭证反审核即可。以上是TTu8(部分)的处理方式,如有问题,请标明所用的财务软件的版本号。希望可以帮到您。

用友u6供应链怎么反结账?SHIFT+CTRL+F6没反应

1、在结账的窗口选中你要取消结账的月份,同时按上那三个键。不行多按几次,没错滴,然后会让你输入口令。

2、这个是要在月结界面来操作的,选中要反结的月份,手动做;或直接Ctrl+Shift+F6,自动反结最近的月份账。

3、用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

用友ERP-U6结账时未找到未审核的单据在数据库中怎么找?

1、或者直接把数据库的mdf和ldf这2个文件复制出来附加到其他电脑上就可以。

2、这里的信息说明的是需要的前提软件环境,而不一定是你缺少的。如果你的XP系统安装了系统信息服务IIS,服务数据库SQL server 2000个人版,请直接按确定接着安装ERP-U6。

用友U6存货模块如何进行结帐处理

1、用帐套主管登陆,存货系统要先进行期初记账才可以看到财务核算,具体步骤是【存货核算】——【初始设置】——【期初余额】——【记账】,记账后期初余额不可以修改了,只有记账后才能看到财务核算和业务核算。在业务核算里,有【月末结账】。

2、恢复记账。正常记账程序是采购管理记账-库存管理记账-存货核算记账,生成记账凭证后才可以结转,结转后不可再进行记账任务。

3、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,如下图。注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

4、这不是软件问题 也不是你操作问题 是后台数据库中accinformation表中有一个日期字段错了,需要找专业人员到服务器上修改数据库。

5、年结分为两步:首先,确保09年的所有模块12月份均已经结账。以帐套主管的身份登录系统管理 建立新年度帐。

请问在用友U6上新年度建账怎么建?可否给我详细截图说明哦

1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。

2、首先,确保09年的所有模块12月份均已经结账。以帐套主管的身份登录系统管理 建立新年度帐。

3、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示点确认,接着点是。

4、之前在用友公司做过,两个系统都非常熟,u8强多了,不过适合自己的才是最好的,用友政务r9才是适合你们单位的。--- 对D,r9有很多BUG,年末结转、更换打印机打印会有点问题。不过这个不要太在意,一般供应商都会帮你上门解决的。

5、建立一套完整的编码方法和规则,两个部门都要严格执行,不允许自己想编一个编码就编一个编码,想录这就录这,想录那就录那,把数据搞乱了,就没办法对了,你们现在就是这个情况。所以你必须把这个情况和问题的严重性报告给老板,要老板出面解决编码问题。

关于用友财务软件u6如何结账和用友结账的操作步骤的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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