用友erp如何审核普通发票(用友软件审核凭证怎么操作)

时间:2024-06-23 栏目:用友财务软件 浏览:20

今天给各位分享用友erp如何审核普通发票的知识,其中也会对用友软件审核凭证怎么操作进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...

原因分析:如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。解决方法:在会计科目维护窗口,点“编辑”→“指定科目”,而后将“现金”科目选为“现金总账科目”,将“银行存款”科目选为“银行总账科目”,再进行出纳签字即可。

登陆U8系统时,系统提示演示版已过期! 原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法。软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。 财务会计 如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置--财务--会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

有库存管理模块么,在库存管理模块中打开出入库单有审核按钮,我记得在存货核算模块中打开出入库单是没有审核按钮的,只有存货核算模块不用审核。

用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...

1、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。

2、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时,在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。

3、发票未到(暂估):借:原材料 贷:应付账款—应付暂估(暂估应付款科目)---此时未确认采购成本,系统中的采购成本为暂估数据,与实际的采购成本是有差异的。

4、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?

1、(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。 现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等) 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账,往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等)采购---》应付款---》应付系统 入库---》库存管理。

2、U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

3、用友ERP-U8V72(以下简称U872)作为中国企业最佳经营管理平台,为客户管好自已,练好内功方面作准备,框架结构包含: :进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力:插单模拟、改制、成本、车间作业等。

4、用友erp-u872财务管理系统包括的子系统及其主要功能U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。

5、基于强大的用友UAP先进技术架构,用友U872继续深化了“业务场景驱动”的应用模式,将“懂业务,就懂ERP”的设计思想在个性化角色门户中充分展现,使ERP成为“人人会用的ERP”和企业贴身的管理工具。

6、用友一般没有加密锁而且使用的是正版安装盘的话有3个月数据的使用期限,比如1月份启用的帐数据做到了3月份,那就会提示演示期限已到。

增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品

呵呵,在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能,并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。

第一步,下载用友U871的安装包。您可以从用友官方网站或其他可信渠道获取安装包。下载完成后,解压缩安装包到指定文件夹。第二步,运行安装程序。双击解压后的文件夹中的安装程序,开始安装过程。根据提示,选择安装路径和组件,一般建议选择默认设置。

IIS,以XP的操作系统来说,把系统碟放到光区中,必须是完整安装的系统碟才会有IIS组件,一般的ghost克隆碟上是不带IIS安装程序的。碟放进去后点开 控制面版→添加删除程序→添加删除windows组件→internet信息服务(IIS)前打勾→点下一步安装即可。上述的都装好后,就可以开始安装用友U871了。

用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...

有库存管理模块么,在库存管理模块中打开出入库单有审核按钮,我记得在存货核算模块中打开出入库单是没有审核按钮的,只有存货核算模块不用审核。

有可能是该单据进行已审核或者已记账等后续操作了。

用友U8+不再是一款单纯的ERP产品,它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V0,让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密。

...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)

用友凭证审核只有两个条件,一是有审核权限,二是审核与制单不能为同一人。所以你的制单人为帐套主管,操作员只要有权限就可以审核。解决办法二选一:给操作员审核权限,即可审核两个帐号分开使用,不要以帐套主管制作凭证,只用操作员制凭证,帐套主管只审核凭证。

换操作员--审核 记账。由 录入员 录入--结转费用成本等等,计提税费、、、换操作员--审核 记账。由录入员 结转损益 换操作员--审核 记账 启动 UFO 报表 编制报表、、、无误,然后结账。

操作员一旦填制凭证,操作员姓名可以修改,但是用户ID不可以修改。操作员只能注销,不能删除。(1)单击“开始”按钮,依次指向“程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理”,打开“系统管理”窗口。(2)在“系统管理”窗口中,单击“系统-注册”,打开“注册系统管理”对话框。

如果说是财务流程,简单的说,财务流程分为三大模块:总账、应收、应付。应付由应付会计进行处理,一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库,根据付款在应付模块中核销,完成所有入库单的发票处理,并处理所有采购发票、收付款单的凭证处理。

关于用友erp如何审核普通发票和用友软件审核凭证怎么操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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