用友通财务软件提示赤字(用友赤字提醒)

时间:2024-06-22 栏目:用友财务软件 浏览:29

今天给各位分享用友通财务软件提示赤字的知识,其中也会对用友赤字提醒进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友通财务软件,起初余额充足的情况下,填写凭证出现赤字提示

你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。

用友凭证红字和凭证红字是指会计中凭证中的借贷方金额其中一方大于另一方的情况。用友凭证的借贷双方都应该平衡,当出现其中一个方大于另一个方时,就会出现凭证的红字或赤字情况。这种情况通常需要账务人员进行核查和调整,确保凭证金额平衡,以避免影响企业的财务状况和核算结果。

看看赤字提示设置是否有误 看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说,期初余额3000,只支付一笔1000,是不可能提示赤字的。

对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。

这没关系的,不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。如果不需要提示的话,你只要在系统设置-总账-核算参数-总账-凭证-现金银行赤字报警去掉就可以了。

如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。

用友软件月底结账管理费用办公费出现赤字是什么原因

应该是结转多了,有用户 结转之后又修改了 费用凭证,这样 结转的贷方数字比借方大 就造成了负数。

你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。

对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的,就出现 赤字了。

意思是 那个现金科目账上余额已成贷方金额了,也就是成负数了,一般情况下现金成负数可能是出纳那边有单未入系统,你可以去问问你们的出纳员, 让其把单先做账, 还有就是只要是你确定你做的那笔分录无误的话,你是可以点继续往下做分录的。 按正常的方法做凭证就行了。

正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字,说明收回来的多于应收的,这种情况应该及时清理账务,看看为什么收回来的多了,找出原因来再做账。

楼主可以在填制凭证界面点击菜单中的“余额”查看应收款管理在当前辅助核算的余额情况。

用友软件li里应收账款贷方显示赤字怎样处理

1、正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字,说明收回来的多于应收的,这种情况应该及时清理账务,看看为什么收回来的多了,找出原因来再做账。

2、可以继续,但是要查清楚以前帐务处理是否有错,如果确认没有错,确系统多收一是退还,二是作其他收入处理。

3、你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。

用友U8填制凭证,进项税额出现赤字,通过查询余额表,进项为借方余额正常...

你对应科目的期初余额没有设置,比如:你忘了设置“1002银行存款”的期初余额,那么系统默认银行存款期初为0,第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证,那么就会变成0-某个金额,结果变成“银行存款”余额为负值,即“赤字”。

楼主可以在填制凭证界面点击菜单中的“余额”查看应收款管理在当前辅助核算的余额情况。

如果你没有做错,这个情况是正常的,打个比方,该供应商有可能之前有欠款,就会出现这样的情况。

可以继续,但是要查清楚以前帐务处理是否有错,如果确认没有错,确系统多收一是退还,二是作其他收入处理。

用友软件,录入期初的银行存款余额3000元,填制凭证时用银行存款支付了10...

看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说,期初余额3000,只支付一笔1000,是不可能提示赤字的。

进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。

期初余额可以更改的,就算后面做过凭证、记帐、结账都没问题。首先要进到月末结账状态-按Ctrl+Shift+F6取消结账。只能取消一个月的,同样操作,报所有月份都取消。然后进入总账里的对账、按下Ctrl+H激活恢复记账前状态,然后在总账下面的凭证里有个恢复记账前状态选项。点中,就可以取消记账了。

没有年初余额。可以先做银行收款分录,然后再做付款分录,就不会出现负数的情况,出现这种情况下,把收款凭证先入账,使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。因为年初余额不能录入,年初余额是按照这个公式反算的,就是负数。

会计科目设置数量核算就可以,同时账簿的格式设置数量金额式,系统会自动跳出来要你输入数量和单价的。试试看吧,应该没问题的。用友公司成立于1988年,长期坚持自主创新,致力于用创想与技术推动商业和社会进步,以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。

谢谢! 这没关系的,不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致,即收入的金额没记账,支出的先记账,造成银行余额不够支付(即银行赤字)。 如果不需要提示的话,你只要在系统设定-总账-核算引数-总账-凭证-现金银行赤字报警去掉就可以了。

用友通财务软件提示赤字的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友赤字提醒、用友通财务软件提示赤字的信息别忘了在本站进行查找喔。

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