今天给各位分享用友t3财务软件出纳通反年结的知识,其中也会对t3出纳通如何年结进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、急!用友出纳通已经年结了,发现去年的期初数录错了,请问如何修改去年期...
- 2、用友出纳通如何年度结账
- 3、会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的(用友财务软件反结账怎么...
- 4、用友t3畅捷通出纳通怎么反结账?
- 5、会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
- 6、t3标准版出纳通反结账怎么取消
急!用友出纳通已经年结了,发现去年的期初数录错了,请问如何修改去年期...
1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。
2、用友软件建账日期怎么修改 建账后 建账日期不能修改,如果要日期要改到建账日期前,只能重新建账,如果要改到建账日期后,那可以进系统空结账就行了。用友T3,出纳通里制作凭证后没有编号,导致总账系统里无法删除、修改该凭证。
用友出纳通如何年度结账
1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账,这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。
2、进入出纳系统管理---选择系统管理账套--顶部的“账套”-- 做年结。
3、用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
4、月份月末处理执行完了就结完了。和平常月份结账一样。如果是结转到下年的话,首先通过“系统管理”用帐套主管的名字注册,选择使用的帐套,和会计年度2010年,通过“年度帐”下拉菜单中的“建立”来完成2011年的年度帐建立。
5、用友T3财务通普及版面向小型企业的资金、存货日常核算及管理工作,加强内部财务核算、税务管控、存货核算,通过建立畅通的内部财税一体化流转,全面实现会计信息化管理。
6、用账套主管登陆系统管理,修改启用时间为1月1日,就可以将1-2月份账做进去了。
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的(用友财务软件反结账怎么...
1、反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。
2、T6软件反结账:总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
3、首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后,用户需要找到并点击期末选项,在其中选择对账功能。
用友t3畅捷通出纳通怎么反结账?
1、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。
2、及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
3、分两大模块,财务和业务 财务分总账(包括往来管理,现金银行,项目管理),报表,固定资产,工资管理,。
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的?
总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
反记账:填制凭证或者凭证管理界面CTRL+ALT+H,弹出反记账的提示,确定即可。反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。
首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。
输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件反结账:总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了。一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。
第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
t3标准版出纳通反结账怎么取消
1、在总账——凭证——恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。注意事项:如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。
2、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。
4、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。
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