erp用友u8跨年反结账(用友u8新年度开账后还能反结账上年12月份的凭证吗)

时间:2024-06-12 栏目:用友财务软件 浏览:29

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用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

1、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。

2、直接进12月取消结账 然后修改凭证吧 如果不能取消提示已经年结就进数据库把年结标志改为0。

3、先找到2017年度的账套备份文件,恢复2017年度的账套数据。重新取消结转,取消记账,取消审核,然后修改。完成后,把期末余额按明细科目打印表格。进入2018年度账套,取消结账,取消记账,然后按新的余额表,修改2018年初余额。

4、可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友u8反记账反结账怎么操作?

会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。然后点击确定,关闭窗口。

用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。 点击期末-对账,取消勾选对账,点击确定。

反记账:总账---期末---对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账---凭证---恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

用友u8反记账的操作步骤

1、可以参考以下操作: 取消记账 激活“恢复记账前状态”菜单 (1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。 (2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 (3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。

2、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。 点击期末-对账,取消勾选对账,点击确定。

3、首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后,已结账的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。

4、首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后,用户需要找到并点击期末选项,在其中选择对账功能。

5、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

6、登录软件,打开“总账模块”,进入“期末”,点击“对账”,弹出对话框,同时按Ctrl H两键,输入操作员密码,此时出现提示“恢复记账状态已激活”;此时“总账模块”,“凭证”,就出现了“恢复记账前状态”,点击进入,选择恢复到“月初”或“最后一次记账前状态”就可以了。

我用的是用友U8软件,我想反结账但是在结账界面用shift+ctrl+f6没有...

1、在结账的窗口选中你要取消结账的月份,同时按上那三个键。不行多按几次,没错滴,然后会让你输入口令。

2、在结账界面,点击需要反结的月份,再按ctrl+shift+f6,之后输密码确定。

3、用友u8反记账的操作步骤为:我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式,然后再点击后的确定。接着我们在弹出来的小窗口中输入口令,确认无误后,点击确定。

4、先同时按下Shift+Ctrl+Fn,再按下F6,就可以取消结账了。我试过了,没有一点问题。原因是联想的笔记本电脑Fn+F6键,就是一般笔记本电脑的F6键的功能。一般的笔记本电脑只要按Shift+Ctrl+F6,就可以取消结账。

5、但别担心,遇到需要修改的情况,可以通过一系列反操作来实现,包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习如何操作。首先,反结账是关键步骤: 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。

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