本篇文章给大家谈谈用友财务软件预收冲应收,以及用友财务软件的应收应付在哪里找对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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用友U8应收系统中转账-预收冲应收
1、预收冲应收的凭证分录为 借 预收账款 1000(红字)借 应付账款 1000 系统生成的凭证分录为这样,这个只能在预收和应收做科目的转换,在应付系统里面转换的同时,通过凭证传递到总账。
2、你好,你先在明细账里查询一下“预收账款”余额,要有和“应收账款”同等的金额,才能对冲,你看下,是不是这种情况,影响了你的操作,个人意见,仅供参考。
3、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
4、取消操作,查询操作类型是预收冲应收的单据,在查询的列表界面,选中单据确认即可取消之前操作。
用友应付冲应收有一个数据不出来是怎么回事
1、可能你的录入的时间不正常退出啦,造成明细账比总账在数据库里面多啦一条记录。或者你改啦这个科目的输助核算造成的。不管是怎么造成的,以数据库里面改是比较方便。
2、首先查看相关单据是否实有发生、填制。其次查看相关单据是否有审核。
3、根据演示帐套重新创建即可。应收明细帐和余额表在查询时后台会读取上年数据库的ZN_Vdispatchlist视图。可能是上年年结没有打上861补丁的原因,导致年结后的上年的该视图创建语句有误。
4、原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选控制操作员权限。
5、可能原因:该账套整理凭证时误以为是被锁定,将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。解决方案:问题:由应付传递到总账的凭证未查询到的处理 分析原因:在客户端做的`凭证整理以及段号整理。由于网络不稳定有关。
用友预收冲应收,求解答
1、首先,针对应收和预收的区别,企业需要对它们分别进行处理。可以按照往来单位的账户分别设置明细账,以区分应收账款和预收账款。在应收账款中,记录与客户之间的收款,而在预收账款中,则记录客户向企业提前付款的金额。
2、预收与应收如果要对冲,则至少要有三方协议(即预收方与应收方),协议中明确写清怎样处理这种三角债关系,并要相关各方盖章确认,否则不管是按会计准则还是按税法规定,都不允许直接对冲。
3、首先要有预收款的单据才能冲应收,你是不是把预收弄成应收了?这样就出不来了。检查一下。必须有预收款的单据。
4、首先用友是一款财务软件,点击总账,进入凭证,点击填制凭证。其次填制凭证界面,点击新增后。最后点击工具,点击修改日期即可。
用友的应收冲应付怎么操作?
1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
2、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。
3、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
4、先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。
用友预收冲应收怎么改到期日期
1、(1)依次点击“开始”-“控制面板”-“区域和语言选项”,点击“自定义”,再点击“时间”选项卡 (2)再点击“日期”选项卡,将长日期格式也修改为长日期格式直接粘贴到长日期格式处。
2、需要再用友的那个日期设置上去调整的如果调整不了的话,你可以输入输入的时候把它输入到你想让他记到的凭证记账了日期错了是修改不了的。你只能是做一个反冲的凭证把它冲消了,然后再重新录入。
3、如图:进入U8记账凭证界面后点红圈位置弹出右边日期菜单,点2后确认即可变为9月2号。
4、如果是一个表单,要具体看你有没有针对这个表单做过其他业务,如果做了其他业务,需要将后续业务取消或删除,然后再回到前面去修改这个表单,这样才可以进行修改,否则这个表单的数据是无法修改。
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