用友财务软件中对账(用友系统对账)

时间:2024-05-19 栏目:用友财务软件 浏览:21

今天给各位分享用友财务软件中对账的知识,其中也会对用友系统对账进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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用友财务系统中期初对账功能主要核对哪些内容?

对账工作的主要内容包括:账证核对、账账核对、账实核对、账表核对。账证核对:账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确根据业务量的大小,可逐笔核对,也可抽查核对.如发现有差错,应逐步查对到初的依据,直至查出差错的原因为止。

对账内容主要包括:账证核对:指将账簿记录与会计凭证进行核对,以核对账簿记录与原始凭证及记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额等内容是否一致,同时检查记账方向是否准确,以确保账证相符。账账核对:指将各种账簿与账簿之间的有关记录进行核对,以保证账账相符。

对账工作的主要内容一般包括:账证核对、账账核对和账实核对。(一)账证核对账证核对——是指核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。记账后,要将账簿记录与会计凭证进行核对,做到账证相符。

用友T+期末总账跟应收应付如何对账

首先,打开用友T3软件,点击系统。其次,点击系统菜单下的注册选项。输入用户名,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。确认建立年度账,点击是。然后,等待建立年度账。

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份 然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车 反记账 :总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然后点 恢复月初状态。就好了。

应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结 总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销),等工资年度结转后再做总账12月份月结。

可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。

中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对账...

进入会计科目设置|指定银行总账科目;选择银行科目双击打开(或点击工具栏中的修改);勾选银行日记账选项,并保存;把未记账的凭证记账;进行银行对账。

单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理,所以单位的日记账中没有显示。

你可以手动对账啊,自动对账的时候只有借方或者贷方一致时才会自动对账成功。 但是银行的账和企业自己的账总有区别的,比如你的一笔业务记了1000元,但是银行的账上边记了两笔,一笔400,一笔600.这样就对账不成功。

有可能是漏记了,还有就是可能没有及时获取银行的对账单。

银行对账的时候,单位日记账没有显示的账务是部分收款的资金,单位还没收到银行的回单,尚未进行账务处理,所以单位的日记账中没有显示。快去银行拿回单做账务处理吧。

因系统管理员(admin)只给你分配了银行对账单的录入权限,也就是说你的权限不够。 因此,你可增加银行对账的其他权限(如:银行账勾对),或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题,我认为你可能是在之前已经应用核销功能,将地部分的日记账核销了。

用友财务软件T6如何反记账,反结账

)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

在用友T6软件中,要进行反结账操作,首先需要进入总账系统,然后选择月末结账功能,在结账向导一中选择所要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。接下来详细解释这个过程的每个步骤: 进入总账系统:在用友T6软件的主界面,选择总账系统进入。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按 Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

【总账系统反结账】财务会计总账期末结账选择反结月份Shift+Ctrl+F6输入密码确认即可。【总账系统恢复记账】财务会计总账期末对账Ctrl+H+H凭证恢复记账前状态。

用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...

取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

会导致总账与明细账不符。请问这个月应收账款和预收账款有没有发生过,因总账最后是把这两个款项抵减,把应收账款的余额放在应收账款的借方,把预收账款的余额放在应收账款的贷方。这样要注意明细账方面的调整。如果是发生第一项的,无法挽回,只能请用友公司派员来调整软件的程序。

总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。

找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。

用友财务软件存货核算模块里有个与总账对账选项,这个选项主要对的是总账...

存货核算生成的凭证会传到总账,月末结账前必须与总账对账,比如库存商品科目,如果启用存货核算模块的话,一般都是从存货核算模块里生成数据,如果有人在总账直接用手工凭证使用了库存商品科目的话,就会造成存货核算和总账对账不平,这样就能发现问题。

【对账】用友软件中的对账主要是指账账核对,即对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对;总账与日记账核对;会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。

用友数据恢复的几种情况 、已没有数据库文件,只有账套备份 、既有数据库文件,也有账套备份 、只有数据库文件已没有数据库文件,只有账套备份 .如果有整个账套备份,直接使用系统管理里的帐套引入最新时间备份的账套就可以了。

原因很多只能自己分析,比如定义对方科目的问题、存货档案设置大类的问题都会导致不一致,比如有没有单据没审核比如有没有未结算的发货单等等,得看具体设置来分析,别着急慢慢来。不知道你的中间科目指的是什么,我单位的中间科目指的是本月发票结算总金额,本月发票列表就能看到。

一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

关于用友财务软件中对账和用友系统对账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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