今天给各位分享用友财务软件跨年的知识,其中也会对用友跨年度结转步骤进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友12月份借款跨年后1月份怎么查
点账簿查询——辅助余额表——选上会计科目:应付账款 2201; 客商辅助:中兴通用友财务软件;项目辅助:某某项目,如果有项目辅助的话;选择好查询期间,确定。
当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据,如果发生意外情况,那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件,然后登陆系统管理,选择之前已经备份的数据,进行帐套恢复即可。
登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。
上年12月的全年利润表无效,应该是采取反结账,补算结转损益结平损益类科目本期本年发生额,科目发生额余额查询结平后,就不会出现损益类科目还有未结平的科目余额,所有的损益类科目本年余额必须为0。
用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗
资产负债表和利润表不平跨年反结是可以的,对今年的账有一些影响的。
可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。
点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。
打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。
用友的好会计支持反结账吗?这个肯定是支持的,所有的财务软件都有这个功能。因为有时候会计结完账之后,发现有些问题需要再补充或者再处理修改,都需要进行反结账的,所以这个功能每个软件都是有的。可以查看帮助。
首先,备份好帐套,这是最重要的,以免有问题便于恢复。其次,将备份好的帐套作为测试帐套引入系统,对测试帐套进行正常结账;然后已经五个月数据了,所以18年新的年度可能会有新增加的科目的,系统提示是OK的。
请问用友u8可以跨年度反结账吗?
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。
2、通过这些步骤,用户就可以在用友U8软件中成功进行反记账和反结账操作。
3、用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。
4、在用友U8软件中,反记账功能主要用于更正已记账但发现有误的凭证。首先,需要以账套主管的身份登录软件,这确保了只有具有相应权限的用户才能进行反记账操作。
5、如何用友U8反结账?或许有很多小伙伴为此感到疑惑,下面小编为你介绍下具体的流程,希望可以帮助到你。进入总账系统后,点击“结账”,进入反结账。按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账。
关于用友财务软件跨年和用友跨年度结转步骤的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。