用友财务软件应收管理操作(用友软件应收系统的基础设置)

时间:2024-04-16 栏目:用友财务软件 浏览:18

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本文目录一览:

用友财务软件的操作流程是什么?

1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

2、用友u8做账全套流程如下:首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。

3、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

4、以用友财务软件填制凭证步骤为例:首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。

5、用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。

6、结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

使用用友财务软件中在应收管理中制单时出现该客户已被锁定,该如何操作...

1、第二种方法,在系统管理下,清除单据锁定,可以将客户锁定清除。

2、以ADMIN(系统管理员)进服务器的系统管理里面,在哪个菜单下面有个解除单据锁定。另外,U8自带有一个清除异常的工具,可以到安装目录下找到。

3、查看是否有其他人正在处理和此供应商相关的事情,例如:供应商信息变更、单据创建、修改等操作。

4、退出,然后进入系统管理,点视图,再点清除异常任务,退出系统管理,重新进用友继续刚才的操作。

用友应收款管理系统怎么删除应收冲应收票据?

在应付单据列表里,注意包含已审核单据,找到这张单,先弃审,然后再删除即可。

有结账先反结账——取消审核——作废凭证——凭证整理即可。凭证又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。

像这种由单据审核生成的单据,首先要把凭证弃审做废,在收款单据审核中弃审这个收款单,再打开原来的票据,弃审就可以了。

用友T+ 超期应收款消除:在总账下有专门的节点——往来核销,其下有四个小节点。

用友财务软件应收管理操作的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友软件应收系统的基础设置、用友财务软件应收管理操作的信息别忘了在本站进行查找喔。

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