今天给各位分享用友erp固定资产如何空结账的知识,其中也会对用友固定资产清理怎么做进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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本文目录一览:
- 1、...结账时提示存货系统未结账,请问下怎么对存货系统进行空结账...
- 2、用友t3固定资产没有固定资产怎么结账没有固定资产怎么结账?
- 3、用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
- 4、用友固定资产模块为什么不能结账
- 5、用友软件的固定资产账无法结账,
- 6、用友软件月末如何做结转?
...结账时提示存货系统未结账,请问下怎么对存货系统进行空结账...
1、解决方法:用账套主管身份demo(默认密码demo,如果在次年1月份进行上年12月份月末结账,需将道路日期改为“yyyy-12-31”)登陆系统管理,依次点击:账套-启用,然后把“存货”前面的复选框“√”去掉,单击确定。
2、若确实启用了存货核算系统但是未结账,那么则点存货核算--月末结账节点,点结账即可。
3、登录用友存货管理系统,在主界面上选择“凭证”=“主管审核”=“未结账凭证”。找到未结账的凭证,进行结账处理。选择需要结账的凭证,点击右键弹出菜单中的“结账”按钮。
用友t3固定资产没有固定资产怎么结账没有固定资产怎么结账?
如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。
没有固定资产,但是估计你是启用了固定资产模块,所以系统需要结账。
没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。
用友U8总账无法结账,提示是固定资产未结账,我们是新建的帐套,本月无...
要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
你好,看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产,如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功,如果没增加过,按往常操作操作的,考虑系统问题,记得数据的备份。希望可以帮到你。
用友U8 固定资产月末结账不平衡,是什么原因了? 检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证。 检查总账凭证是否结账。
楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账。
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
用友固定资产模块为什么不能结账
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。
是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
所以固定资产在结账的时候会出现不同的问题,需要有超级权限,也就是在开通该财务软件的时候,有一个 She铜板的冷箭账号进行硬性地通过或者 She铜板的冷箭账号进行硬性的通过或者适应性的结账。
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
用友软件的固定资产账无法结账,
如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。
用友软件月末如何做结转?
1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的帐套软件,并打开总账模块。
2、进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。如图所示:点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如上图。
3、标准是每一个月做一次损益结转。以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤:点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。
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