今天给各位分享用友erp采购专用发票的知识,其中也会对用友采购普通发票怎么填进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
1、你是否未进行审核,查一下未审核单据中是否有这一订单和发票。
2、ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。
3、采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账,审核后点击财务核算生成凭证。
4、期初记账后,出来的就是采购专用发票了。方法:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
用友软件里采购发票是财务负责吗
1、销售应该就属于销售部门或者说是前台收银之类的,售卖后直接出发票了。企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning),由美国GartnerGroup公司于1990年提出。
2、负责公司涉税业务的核算和管理,负责公司各种发票的领取、使用和保管工作;负责记帐凭证的装订;负责各项统计报表的填报。
3、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
4、收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
5、会计电算化岗位及其权限设置一般在系统初始化时完成,平时根据人员的变动可进行相应调整。电算主管负责定义各操作人员的权限。具体操作人员只有修改自己口令的权限,无权更改自己和别人的操作权限。
6、首先登陆用友系统,在用友采购中找到财务管理页面。其次在财务管理页面找到供应商。最后点击供应商,在采购发票设置中进行控制。
收到采购专用发票用友怎么处理
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
用友erp采购专用发票的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友采购普通发票怎么填、用友erp采购专用发票的信息别忘了在本站进行查找喔。