今天给各位分享用友进销存如何修改年初数的知识,其中也会对用友软件会计年度怎么更改进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友t3上年年末与年初的数据不一致怎么办
检查在生成报表时所选择的模板是否与当初本帐套建账时的行业性质是否一致比如建账时选择的是“新会计制度科目”,而建立报表时模板选择的是“2007年新准则”的话,那么报表的数据就会错误。
解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
出现建立年度账对话框,点击确认。把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。
这种情况大多是年末时,本年利润未结转引起的。软件里未分配利润取数一般是初期数取自利润分配的年初数,期末数取自利润分配的期初数与本年利润贷方发生额与借方发生额之差的合计数,取不到本年利润的期初数。
用友T6存货核算模块结转下年后,年初数据能不能更改,会不会有影响_百度...
1、T6版本年初的库存是可以认为调整的,如果库存和核算对不上。首先要在库存期初中改为和核算一致的数据,核算如果错也要一致起来。然后盘点一下库存,盘盈或盘亏直接在库存中录其他出入库单或盘点单。
2、没啥影响 就是看你的帐自己能不能说清楚了。
3、已开始启用的科目不能进行修改,你可以把已用过的名称先修改为别的名称(记好凭证号)然后反结账、反记账后再修改期初余额,修改完再把你原先修改的凭证改回去,重新记账结账。
用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的未分配利润公式有问题,重新设置。
解决的办法有三个:1反结账,回到上年12月,将本年利润结转入利润分配,此方法在年初时可取,因反结账后会引起本年度新增科目的丢失。2修改资产负债表的未分配利润栏目里的公式,增加本年利润的期初数。
首先,你可以进入“期初余额”中,使用对账功能,查看总账和明细账、部门、往来等的对账情况,如果有错误,会有对账报告,根据对账报告查看错误情况。
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