今天给各位分享用友财务软件怎么设置负数的知识,其中也会对用友财务软件怎么使用进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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用友财务软件操作常见问题
1、下面是我为大家带来的关于用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的知识,欢迎阅读。 公共问题 如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理--权限--用户(注意。
2、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击审核凭证打开凭证审核窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。
3、首先打开用友财务软件,输入操作员和密码后点击登录。在用友软件左侧导航栏中点击财务会计按钮,然后在财务会计类别下方找到UFO报表,并点击进入。点击UFO报表后,会弹出如下图的对话框,直接点击关闭即可。
4、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员,用来对演示账套进行操作,分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员,具有最高的权限,所有操作人员的权限全部由它进行授权。
怎么才用友报表中把应收,应付负数,改
1、借:预付账款—某某单位,贷:应付账款—某某单位。
2、如果简单的调正负公式里乘-1就行。你说的意思是不是往来的重分类呀,那就需要单独设置公式。
3、应付账款负数调整方法:应付账款为负数是不合适的,可以冲减负数的金额。借:应收账款——XX公司,贷:应付账款——XX公司。其他应付款指的是公司欠个人的借款,其贷方记录的是公司所欠金额,借方表示已经归还的金额。
4、这样虽然麻烦,但是数据很准确。如果是T1系列的,你可以直接做张应收增加或者应收减少单子来冲掉。或者一样的选择重新开账。
5、有进行重分类,应付账款中如果出现借方数,要重分类到预付账款。付账款出现负数,其实质意义是预付账款,也就是不是负债,而是资产,不是应付未付,而是已经预付了。
发票是销项负数怎么录进用友里
用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数: 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
销项负数发票入账: 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字写成红字。报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以备后查。
具负数发票(也就是红字发票),与开具正数发票的分录一样,只不过记账的金额要用红字(代表负数)。
开具的销项负数发票六联分别怎么做账 第一联公司记账,对于二,三联,如果对方以前开的发票已经记账,那就给对方。如果对方本来就没接收或已经将以前开的发票退回,对方也就不需要了。和其他联在一块你自己留存。
关于用友财务软件怎么设置负数和用友财务软件怎么使用的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。