用友erp怎么审核单(用友系统怎么审核凭证)

时间:2024-02-27 栏目:用友财务软件 浏览:25

今天给各位分享用友erp怎么审核单的知识,其中也会对用友系统怎么审核凭证进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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...的角色填制了,操作员不能审核,该谁来审核?(用友ERP-U8)

用友凭证审核只有两个条件,一是有审核权限,二是审核与制单不能为同一人。所以你的制单人为帐套主管,操作员只要有权限就可以审核。

在系统管理——用户权限里,选择操作员对应的的销售权限组,将销售订单的审核权限勾选上。以上回答希望能帮助到您;如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。觉得回答对您有所帮助,望采纳点赞。您的认同是我最大的动力。

操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。

用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...

1、有库存管理模块么,在库存管理模块中打开出入库单有审核按钮,我记得在存货核算模块中打开出入库单是没有审核按钮的,只有存货核算模块不用审核。

2、销售发票审核后,应收系统应该自动出现跟这个销售发票相关联的应收单,对应收单进行审核。

3、采购材料的过程,材料的单价不是固定的,变动是不可避免的。而用友软件,正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始,每经过一个环节,都存在价格变动的可能。

用友u8手工核销怎么操作?

用友U8应收账款反核销操作顺序如下:点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定,出来列表后勾选记录确定”。

进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。

操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

各操作员的权限设置请以实际分工为准。另外,用友U8取消记账的具体步骤如下:首先以主管身份登录用友系统,在上面的菜单栏上找到“审核”菜单,点击后出现下拉菜单栏,点击“成批取消审核”。

自动核销,就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款(多张应付单,特定付给哪一张)时需要手动核销。

用友采购入库单如何增加审核人员

在用友软件的权限选项中新增操作员管理并录入操作员的编号、姓名和口令即可完成审核凭证的设置。用友软件面向大型企业集团和成长中的集团企业的信息化需求,综合利用最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等。

采购入库单的源单应该是到货单,采购到货后就应该是仓库的事情了,所以采购入库单应该是在库存管理下操作的,不应该再再采购模块操作,你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

库存管理:进入采购入库单→根据采购到货单生成采购入库单(这时可以修改数量)并审核。一般说来,因为入库前要检验,所以库存管理生成入库单的数量≤到货单数量。

应该了解的是,当用友软件只启用采购系统模块时,则入库单的所有操作,包括增加,修改等均在操作系统中进行。但是,在启用库存系统模块后,入库单的增加,修改,审核等操作则转移到了库存系统模块。

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

,采购入库单已经保存过了,再想新增是不可能的了,只能将单据删除后,重新按采购订单或到货单生单重做。没有捷径。 2,ERP_U8系统支持采购入库单清单多版本管理,您可以试着考虑这个。

用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?_百度...

修改凭证:填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友erp怎么审核单的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友系统怎么审核凭证、用友erp怎么审核单的信息别忘了在本站进行查找喔。

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